省局对部分直属单位专项资金使用及财务管理情况进行督导检查

  发布时间:2020-10-10 15:50:25  

国庆节前后,省局财审处组成检查组,对省质检院、省特检院等部分直属单位2019年度专项资金使用情况和财务工作规范性开展了专项督导检查。

检查组选取去年受省局委托开展项目评审和业务培训的单位作为重点检查对象,对被检查单位的相关业务开展情况、2019年度专项资金使用和财务管理等情况进行了仔细检查。检查中,检查组详细听取了被检查单位相关业务开展、资金使用等情况的有关汇报,并在各单位调取相关财务原始凭证和业务开展资料,进行现场核实。检查发现,受今年上半年疫情及各单位本身财务制度不完善或执行不严格等因素影响,个别单位仍存在受托业务完成不理想、财务管理不严谨、经费审核报销不规范等问题。检查组对发现的问题现场进行了纠正,提出了改进建议,并要求相关单位限期整改。

通过此次督导检查,一方面规范了省局直属事业单位的财务程序,严明了财经纪律,进一步树立了规矩意识,及时堵塞相关单位在账务处理、财务管理等方面的漏洞,另一方面也提醒系统各单位加强自查、防患未然,起到了有效的警示作用。

(财审处供稿)




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