2020年11月23至24日,省质检院顺利完成本年度管理体系内部审核工作。对本次的内审工作,院领导高度重视并全程参加首、末次会议,质量技术部组织实施此次工作。
首次会议由院质量负责人、总工程师高宏星主持,其介绍了本年度内审的目的、范围、依据等内容并具体安排了审核工作,质量技术部主任郝曼介绍了内审的注意事项。院长雷广全在会上指出,内部质量管理体系审核工作是机构自我检查各项质量活动、技术活动是否符合管理体系文件要求,是发现问题、分析原因,并采取纠正措施的过程,是关乎质检院检测报告质量和检测水平的大事,能够保证质检院质量管理体系得以不断完善,持续改进。同时,对本次内审工作提出四点要求:一是全体职工在思想上要重视;二是执行内审工作要严格;三是实施检查要细致;四是按要求整改要扎实。
内审工作由38位内审员分成5个内审小组,依据质检院第九版体系文件、《检测和校准实验室能力认可准则》、准则在相关领域的应用说明以及适用的法律法规、标准等要求,对本部、高新分部和浐灞分部涉及的全部要素和部门进行审核。
本次内审质量技术部根据各部门涉及的不同审核要素和条款,有针对性地分别编制了11个内审检查表。同时,依据各检测部门涉及的CNAS专业检测领域的应用说明,编制了相应的8个专业领域检查表,供不同部门分别使用,便于内审员能够更加直观、准确的识别所审核部门对应的审核要素和审核条款,实际效果显著。
内审员经过两天辛勤工作,顺利完成内审工作。末次会上各组组长汇报实施过程与存在问题。总工对内审工作进行了总结和点评,指出本次内审提出的不符合项均为体系运行中存在的问题,未发现文件性不符合和体系运行区域性、系统性的缺陷,认为质检院质量管理体系运行基本有效。对开具的17个一般不符合项,要求及时、认真整改。
院长对内审工作给予了高度评价,对内审员认真负责的工作态度、客观公正的工作作风,以及高质量完成此次内审工作表示感谢。其要求,各部门要认真对待存在的问题,逐条逐项进行整改,对发现的不符合项,应分析原因并举一反三,确保所有问题整改落实到位,同时要求各部门应相互支持,相互配合,形成合力,把控风险,保证质检院质量管理体系有效运行。
(省质检院供稿)